Orden de Compra. Nº951-229-SE19 "MATERIAL DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia I Región, Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951-229-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Tarapacá
Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
Comuna Iquique
Impuesto 28703,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral60BidónAGUA MINERALAGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN BIDÓN 06 LITROS $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.320 $ 70.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos25BolsaGALLETAS DE SODA GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT BOLSA 180G $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50181903
Galletas simples saladas25BolsaGALLETAS SALADASGALLETAS SALADA CLUB SOCIAL MANTEQUILLA BOLSA 234 G $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos25BolsaGALLETAS CHOCO CHIPSGALLETAS DULCE COSTA CHOCO CHIPS BOLSA 125G $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
50202304
Jugos y néctar envasados30BotellaJUGO LIQUIDOJUGO LIQUIDO WATTS NÉCTAR NARANJA BOTELLA 1,5 $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGALLETAS TRITONGALLETAS DULCE TRITÓN MCKAY VAINILLA BOLSA 126 G $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
Total Neto $ 151.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.703
TOTAL OC $ 179.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.