Orden de Compra. Nº951-70-AG20 "PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia I Región, Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951-70-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2020
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional de Tarapacá
Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
Comuna Iquique
Impuesto 52733,246
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lina Andrea
Razón Social LINA ANDREA MARTINEZ FUENTEALBA
R.U.T. 12.014.674-2
Sucursal Lina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo6BotellaALCOHOL GELALCOHOL GEL DE LITRO $ 10.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.064 $ 65.064
12191601
Solventes de alcohol6BotellaALCOHOLALCOHOL 70° 1 LITRO $ 5.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.794 $ 34.794
26142310
Cajas selladas con guantes para protección contra 4CajaCAJAS DE GUANTESCAJA DE GUANTES NITRILO COLORES LIBRE POLVO Y LATEX X 100 $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
47131711
Dispensador de productos limpiadores9UnidadROCIADORESROCIADORES 500CC $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.048 $ 15.048
46181707
Piezas de pantalla facial o accesorios6UnidadPROTECTOR FACIALPROTECTOR FACIAL FRONTAL + 1 REPUESTO $ 5.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.249
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per32UnidadMASCARILLASMASCARILLAS ANTI FLUIDOS REUTILIZABLES X20 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.112 $ 94.112
Total Neto $ 277.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.733
TOTAL OC $ 330.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.