Orden de Compra. Nº951-74-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 951-7-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia I Región, Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951-74-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 951-7-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 951-7-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Intendencia Regional Tarapacá - PPTO. CORRIENTE
Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
Comuna Iquique
Impuesto 98617,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ismael aaron
Razón Social ismael ramos
R.U.T. 17.095.225-1
Sucursal ismael aaron
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadLICITACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS MENORES DE GASFITERIA, CARPINTERIA, REPARACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES Y REPARACIONES MENORES.DE ACUERDO A EETT. SE ADJUNTA ANATEMIZADO VALORIZADO. HABILITACIÓN DE BAÑO URINARIO,LAVAMANOS, TERMINACIONES: CERÁMICAS MUROS, CERÁMICAS PISO, TABIQUERIA, ESMALTE DE AGUA, INSTALACIONES: AGUA POTABLE ALCANTARILLADO ENTREGA DE OBRA: LIMPIEZA Y ENTREGA $ 519.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.040 $ 519.040
Total Neto $ 519.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.618
TOTAL OC $ 617.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.