|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
951-87-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AGUA PURIFICADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
951-5-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Intendencia Regional de Tarapacá |
|
Razón Social |
Intendencia I Región, Tarapacá
|
|
R.U.T. |
60.511.010-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia I Región, Tarapacá
|
|
R.U.T. |
60.511.010-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
1527,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
aguas san gabriel |
|
Razón Social |
CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
|
|
R.U.T. |
11.844.506-6 |
|
Sucursal |
aguas san gabriel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104206
| Sistemas de agua ultra pura | 6 | Bidón | RECARGA AGUA PURIFICADA SEGÚN FACTURA 7481 | RECARGA DE AGUA PURIFICADA |
$ 1.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.040
|
$ 8.040
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.528
|
|
$ 9.568
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.