Orden de Compra. Nº951405-123-SE26 "(FDOS_PRESUP) JAL COY_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON ORIGINALES PARA EL CAMPO MILITAR COYHAIQUE - DESDE 951405-5-LE26 "
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-123-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra (FDOS_PRESUP) JAL COY_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON ORIGINALES PARA EL CAMPO MILITAR COYHAIQUE - DESDE 951405-5-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 951405-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 108 / 2026 FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 86184
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta70UnidadTINTA EPSON T664120 NEGRO, LINEA 5.TINTA EPSON ORIGINAL T664 NEGRO $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600
Total Neto $ 453.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.184
TOTAL OC $ 539.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.