Orden de Compra. Nº951405-165-AG26 "(F_PPTO-REME.COT) DESMOT.14_CAJ_ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESERVA AÑO 2026, desde: 951405-113-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-165-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra (F_PPTO-REME.COT) DESMOT.14_CAJ_ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESERVA AÑO 2026, desde: 951405-113-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146/2026 F_PPTO_22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda Baquedano esquina Ejercito S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 56349,82
Dirección de Envío de la Factura Avda Baquedano esquina Ejercito S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OWURKAN SPA
Razón Social OWURKAN SPA
R.U.T. 77.815.682-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OWURKAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta113UnidadLÁPIZ PASTA AZUL CRISTALLÁPIZ PASTA AZUL CRISTAL $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.498 $ 16.498
44121701
Lápiz pasta100UnidadLÁPIZ PASTA ROJO CRISTALLÁPIZ PASTA ROJO CRISTAL $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO MULTIPROPÓSITO RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO MULTIPROPÓSITO $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.600 $ 132.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora11UnidadRESMA PAPEL TAMAÑO CARTA MULTIPROPÓSITO RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA MULTIPROPÓSITO $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36UnidadPLUMÓN / MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZULPLUMÓN / MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36UnidadPLUMÓN / MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDEPLUMÓN / MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios36UnidadPLUMÓN / MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJOPLUMÓN / MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44122002
Protectores de hojas4CajaLÁMINAS O MICAS PARA TERMOLAMIAR TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES.LÁMINAS O MICAS PARA TERMOLAMIAR TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES. $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960
Total Neto $ 296.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.350
TOTAL OC $ 352.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.