Orden de Compra. Nº951405-168-CM26 "FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_SUBOF) WOF_ADQ DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL CMC Y CIE LAS BANDURRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-168-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_SUBOF) WOF_ADQ DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL CMC Y CIE LAS BANDURRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 153/2026 FDOS INTERNOS 2204007 - 2204999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 199397,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES REGIÓN XI155 (4625567) SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES REGIÓN XI(4625567) SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Avda Baquedano esquina Ejercito S/N $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.690 $ 154.690
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN XI160 (4630412) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN XI(4630412) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Avda Baquedano esquina Ejercito S/N $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.160 $ 248.160
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 12 ROLLOS 111 M REGIÓN XI10 (4618993) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 12 ROLLOS 111 M REGIÓN XI(4618993) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 12 ROLLOS 111 M REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Avda Baquedano esquina Ejercito S/N $ 30.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.190 $ 308.190
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 50 M REGIÓN XI20 (4619278) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 50 M REGIÓN XI(4619278) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 50 M REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Avda Baquedano esquina Ejercito S/N $ 16.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.420 $ 338.420
Total Neto $ 1.049.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.397
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.248.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.