Orden de Compra. Nº
951405-195-AG25
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(L_OBRAS) ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PISO DE LA GUARDIA DEL CIE LAS BANDURRIAS DESDE: 951405-157-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
951405-195-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
(L_OBRAS) ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PISO DE LA GUARDIA DEL CIE LAS BANDURRIAS DESDE: 951405-157-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T.
61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra
AV. BAQUEDANO ESQUINA EJÉRCITO S/N° INTERIOR, COYHAIQUE, Coyhaique, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Coyhaique, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Coyhaique, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Coyhaique, Reg
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 200/2025 LEY_OBRAS_APOY_INFR_MPCO 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.980.840-1
Dirección de Facturación
AV BAQUEDANO ESQUINA EJERCITO S/N COMUNA COYHAIQUE
Comuna
Coyhaique
Impuesto
409697
Dirección de Envío de la Factura
AV BAQUEDANO ESQUINA EJERCITO S/N COMUNA COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Harro Industrial y Energías
Razón Social
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T.
76.223.013-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112807
Cuñas
6
Unidad
CUÑA PARA PORCELANATO
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31161503
Clavo-tornillo
8
Unidad
CLAVO CORRIENTE DE 3" BOLSA DE 1KG
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31161503
Clavo-tornillo
4
Unidad
TORNILLO YESO CARTON 6X2 400UND.
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
31163301
Plancha de relleno
8
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL PINO 12MM 1,22 X 2,44
$ 19.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.400
$ 154.400
31161503
Clavo-tornillo
12
Unidad
TORNILLO YESO CARTON 6X1 5/8 200UND
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
30102215
Plancha de plástico
72
Unidad
PORCELANATO 60X60 1,44 M2
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 784.800
$ 784.800
31201611
Adhesivos de láminas
30
Unidad
ADESIVO PORCELANATO 2A 25KGS.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
22101502
Niveladoras
20
Unidad
NIVELADOR PARA PORCELANATO
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
30101604
Barras de acero
2
Unidad
FIERRO ACERO 8MM A-63 MTS
FIERRO ACERO 8MM A-63 MTS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
30111601
Cemento
120
Unidad
SACO DE CEMENTO DE 25KGS, EQUIVALENTE A MELON ESPECIAL.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
40161806
Malla de filtro
5
Unidad
MALLA ACMA C-92 DE 2.60 x 5m. CON ECONOMIA DE BORDE
MALLA ACMA C-92 DE 2.60 x 5m. CON ECONOMIA DE BORDE
$ 22.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.500
$ 110.500
Total Neto
$ 2.156.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 409.697
TOTAL OC
$ 2.565.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.