Orden de Compra. Nº951405-220-AG26 "(F_INT CC ED. FÍSICA)_DESMOT N° 14 AYSÉN_FAC_"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL GIMNASIO DEL CMC" desde 951405-148-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-220-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (F_INT CC ED. FÍSICA)_DESMOT N° 14 AYSÉN_FAC_"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL GIMNASIO DEL CMC" desde 951405-148-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197/2026_F INT CC ED FÍSICA_2204010-2204012 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 135584
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Montepiedra SpA
Razón Social MONTEPIEDRA SPA
R.U.T. 77.429.155-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Montepiedra SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211705
Barniza de laca1TarroTARRO CONCRETERO DE METAL 14LTS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211705
Barniza de laca15JuegoJUEGO DUCHA 1F CRO AC 1.5MT  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31211705
Barniza de laca10UnidadADHESIVO CERÁMICO 25KG  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211705
Barniza de laca1UnidadANTICORROSIVO ESTRCT NG 1GL  $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
31211705
Barniza de laca3UnidadBROCHA MULTIPROPÓSITO 3 "  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31211705
Barniza de laca1GalónBARNIZ MARINO NOGAL CERES 1 GL (SIMLAR O EQUIVALENTE)  $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
31211705
Barniza de laca1UnidadESCALERA 3,55M 12P AL 150KESCALERA MULTIPROPÓSITO ARTICULADA ALUMINIO 3,19m/12 PELDAÑOS $ 65.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.250
31211705
Barniza de laca1UnidadESCALERA TEL 28P 7,7M FV 136K  $ 409.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.000 $ 409.000
31211705
Barniza de laca1UnidadLLANA DENTADA ACERO INOX 10 X 10  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211705
Barniza de laca10UnidadPILAS ESPECIALES CR2032  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211705
Barniza de laca1UnidadDISCO DIAMANTADO INIV 4,5" CONT.  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 713.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.584
TOTAL OC $ 849.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.