Orden de Compra. Nº951405-237-SE23 "ADQUISICION MATERIALES MANT-REP DESDE 951405-36-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANT-REP DESDE 951405-36-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CON FECHA 29NOV2023 SE SOLICITA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR, POR NO DAR CUMPLIMIENTO AL PLAZO DE ENTREGA PRESENTADO EN LA OFERTA.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 951405-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 243/2023 Y 244/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 3850963,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VASAL SPA
Razón Social FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL
R.U.T. 77.081.473-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VASAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1UnidadOFERTA CONFORME ANEXO 3 ECONOMICO POR LA LINEA 1. (C.C. 1100005004 MANT.CASINO OFICIALES) OFERTA CONFORME ANEXO 3 ECONOMICO POR LA LINEA 1. $ 2.600.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.400 $ 2.600.400
30181504
Lavamanos1UnidadOFERTA CONFORME ANEXO 3 ECONOMICO POR LA LINEA 3. (APOY-INFR-MANT-4808) OFERTA CONFORME ANEXO 3 ECONOMICO POR LA LINEA 3. $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000
31201601
Adhesivos químicos1UnidadOFERTA CONFORME ANEXO 3 ECONOMICO POR LA LINEA 4. (APOY-INFR-MANT-4808) OFERTA CONFORME ANEXO 3 ECONOMICO POR LA LINEA 4. $ 14.967.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.967.830 $ 14.967.830
Total Neto $ 20.268.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.850.964
TOTAL OC $ 24.119.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.