Orden de Compra. Nº951405-242-AG26 "(PPTO_FUNC-GAFU-AFAD-46)_CGIVDE_FAC_"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CGIVDE" desde 951405-175-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-242-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (PPTO_FUNC-GAFU-AFAD-46)_CGIVDE_FAC_"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CGIVDE" desde 951405-175-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°231/2026_PPTO_2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 59147
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Montepiedra SpA
Razón Social MONTEPIEDRA SPA
R.U.T. 77.429.155-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Montepiedra SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes2GalónESMALTE SINTÉTICO BR BL(GALÓN)  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211701
Esmaltes3GalónPINTURA PARA TECHO ACZ ROJO (GALÓN)  $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
31211701
Esmaltes2GalónANTIOXIDO NEGRO MAESTRANZA(GALÓN) (SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
31211701
Esmaltes2GalónBARNIZ MARI BR NATURAL CERES 1 GL  $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
31211701
Esmaltes3UnidadRODILLO FIBRA NTERMOF 20mm 10cms (SIMILAR O EQUIVALENTE)Rodillo de fibra termo fusionado 0,6x12 cm $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31211701
Esmaltes1UnidadESCOBILLA DE ACERO 1A HELA (SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31211701
Esmaltes1UnidadESCOBILLA DE ACERO CON MANGO 5-C (SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211701
Esmaltes4UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1LT QU  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31211701
Esmaltes2PackBROCHAS EXCEL BLUE 1+2+3 (SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 311.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.147
TOTAL OC $ 370.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.