Orden de Compra. Nº951405-319-AG21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO OC generada por invitación a compra ágil: 951405-179-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-319-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO OC generada por invitación a compra ágil: 951405-179-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 95665
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aseo aysen
Razón Social DISTRIBUIDORA ASEOAYSEN EIRL
R.U.T. 76.924.974-5
Sucursal aseo aysen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA 1800MLLIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA 1800ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
13111042
Alcohol de polivinilo5UnidadALCOHOL GEL 5 LTALCOHOL GEL 5 LT $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA EQIVALENTE ELITE DE 135MT X 3 UNDTOALLA EQIVALENTE ELITE DE 135MT X 3 UND $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131618
Mopas húmedas20UnidadESCOBILLON TRADICIONAL 1000GR EQUIVALENTE IMPEKESCOBILLON TRADICIONAL 1000GR EQUIVALENTE IMPEK $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131813
Limpia Pantalla5UnidadLIMPIA VIDRIOS X 5 LTSLIMPIA VIDRIOS X 5 LTS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑO ESPONJA AMARILLO X 6 UNI VIRUTEXPAÑO ESPONJA AMARILLO X 6 UNI VIRUTEX $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121806
Escurridor de trapero25UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 50 CMTRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 50 CM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción15UnidadJABON LIQUIDO 2% DICHLOREXAN DE 800 MLJABON LIQUIDO 2% DICHLOREXAN DE 800 ML $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 503.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.665
TOTAL OC $ 599.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.