Orden de Compra. Nº951405-486-CM19 "LP. JAL GUARN COYHAIQUE - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JAL"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-486-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra LP. JAL GUARN COYHAIQUE - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 27670
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NITAS
Razón Social PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L
R.U.T. 76.748.150-0
Sucursal NITAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 10 (1283803 )LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO COD.2073 UNIDAD 1309814(1283803) LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO COD.2073 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.650
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1356219 )CORCHETES NOVUS 53/10 DE 5000 UNIDAD 1382682(1356219) CORCHETES NOVUS 53/10 DE 5000 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.834 $ 6.834
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes150 (1570017 )CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO STANDAR UNIDAD 1571917(1570017) CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO STANDAR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma40 (1285196 )DEDO DE GOMA TECNIGOM N°4 VERDE UNIDAD 1311200(1285196) DEDO DE GOMA TECNIGOM N°4 VERDE UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1241077 )CORCHETES ADIX 23/8 CAJA X 1000 UNIDADES 1267178(1241077) CORCHETES ADIX 23/8 CAJA X 1000 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
Total Neto $ 148.604
Descuento $ 2.972
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.670
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 173.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.