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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
951405-486-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LP. JAL GUARN COYHAIQUE - ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JAL - Guarnición "Coyhaique" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.840-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.840-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
27670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NITAS |
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Razón Social |
PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L
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R.U.T. |
76.748.150-0 |
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Sucursal |
NITAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-4-LP14
| | 10 | | (1283803 )LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO COD.2073 UNIDAD 1309814 | (1283803) LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO COD.2073 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.650
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$ 31.650
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 3 | | (1356219 )CORCHETES NOVUS 53/10 DE 5000 UNIDAD 1382682 | (1356219) CORCHETES NOVUS 53/10 DE 5000 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.834
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$ 6.834
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46171506 2239-4-LP14
| Cajas fuertes | 150 | | (1570017 )CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO STANDAR UNIDAD 1571917 | (1570017) CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO STANDAR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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44121620 2239-4-LP14
| Dedo de Goma | 40 | | (1285196 )DEDO DE GOMA TECNIGOM N°4 VERDE UNIDAD 1311200 | (1285196) DEDO DE GOMA TECNIGOM N°4 VERDE UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 89,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.560
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$ 3.560
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 20 | | (1241077 )CORCHETES ADIX 23/8 CAJA X 1000 UNIDADES 1267178 | (1241077) CORCHETES ADIX 23/8 CAJA X 1000 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.560
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$ 16.560
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Total Neto
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$ 148.604
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Descuento
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$ 2.972
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.670
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 173.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.