Orden de Compra. Nº951405-60-AG26 "(PRESUP_FUNC)_JAL_DOS. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS DE LA COMISIÓN JARDINES DEL CAMPO MILITAR "COYHAIQUE", Proveniente por invitación a compra ágil: 951405-36-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra (PRESUP_FUNC)_JAL_DOS. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS DE LA COMISIÓN JARDINES DEL CAMPO MILITAR "COYHAIQUE", Proveniente por invitación a compra ágil: 951405-36-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Junto con saludar, informamos que, debido al alza reciente en los precios de los combustibles, se han modificado las condiciones comerciales, afectando la viabilidad del cumplimiento de la orden de compra en los términos establecidos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 60/2026 F_PRESUP. ITEM 2203999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
Comuna Coyhaique
Impuesto 159562
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Pedro Vera
Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO
R.U.T. 13.779.512-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Pedro Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1UnidadCOMBUSTIBLE (GASOLINA 93 OCTANOS) A GRANEL POR UN MONTO DE $ 1.000.000, SE REQUIERE QUE LA ENTREGA SEA SEGÚN REQUERIMIENTO Y EN ESTACIONES DE SERVCIO DE LA ZONA (COYHAIQUE) PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA COMPRA.  $ 839.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.800 $ 839.800
Total Neto $ 839.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.562
TOTAL OC $ 999.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.