Orden de Compra. Nº952-103-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 952-2-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Guerra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952-103-SE10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 26-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 952-2-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 952-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364
Comuna Santiago
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Razón Social TRAVEL SECURITY S.A.
R.U.T. 85.633.900-9
Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadViajes en aviones comerciales, pasajes aéreos Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.