Orden de Compra. Nº952-22-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 952-2-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Guerra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952-22-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 952-2-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS DISITINTAS OFICINAS DE ESTA SSG.
Proveniente de Licitación 952-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364
Comuna -1
Impuesto 974196,69
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Computación Buin Ltda
R.U.T. 77.920.090-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCarpetas para archivos100 ARCHIVADOR DE OFICIO LOMO ANCHO (SE ADJUNTA DETALLE ARTICULOS) $ 5.127.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.127.351 $ 5.127.351
Total Neto $ 5.127.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 974.197
TOTAL OC $ 6.101.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.