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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952-288-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS DE REMUNERACIONES Y DESCUENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Guerra |
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Razón Social |
Subsecretaría de Guerra
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R.U.T. |
61.012.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio N° 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Guerra
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R.U.T. |
61.012.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio N° 364 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
12825 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio N° 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-07-2010 |
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Proveedor |
ROENSA S.A. |
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Razón Social |
ROENSA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.656.480-6 |
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Sucursal |
ROENSA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | FORMULARIOS LIQUIDACION DE REMUNERACIONES Y DESCUENTOS, PARA SECCION SUELDOS DEL DEPTO.IV. FINANZAS DE ESTA SUBSECRETARIA. | 3000/1 FORMULARIOS LIQUIDACION DE REMUNERACIONES Y DESCUENTOS, TAMAÑO 4 1/2 X 7 5/6, IMPRESO EN PAPEL BOND-24 DE 80 GRS. A UN 1 COLOR. |
$ 67.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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Total Neto
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$ 67.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.825
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$ 80.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.