Orden de Compra. Nº952-503-SE10 "SERVICIO DE LAVANTERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Guerra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952-503-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANTERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364
Comuna Santiago
Impuesto 33288
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERVICIO DE LAVANDERIA

SE REQUIERE EL SERVICIO Y UNA VEZ REALIZADO HACER LLEGAR FACTURA A: Villavicencio #364, Piso 21, oficina 2103, Santiago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Susana Canales Fuentes - Casa Matriz
Razón Social MARIA SUSANA CANALES FUENTES
R.U.T. 8.336.931-0
Sucursal María Susana Canales Fuentes - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad   $ 175.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
Total Neto $ 175.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.288
TOTAL OC $ 208.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.