Orden de Compra. Nº952-557-SE10 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Guerra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952-557-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Guerra
R.U.T. 61.012.000-8
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364
Comuna Santiago
Impuesto 40392,86
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MATERIAL Y UTILES DE ASEOSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, CONFORME COTIZACIÓN N°2738572 EMITIDA POR SU EMPRESA Y ENVIAR A: Villavicencio #364, Piso 21, Oficina 2103, Santiago.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 212.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.594 $ 212.594
Total Neto $ 212.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.393
TOTAL OC $ 252.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.