Orden de Compra. Nº952751-108-AG26 "COMBUSTIBLE GENERADORES - OPI 23493. Por invitación a compra ágil: 952751-67-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952751-108-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE GENERADORES - OPI 23493. Por invitación a compra ágil: 952751-67-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAS SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DAS
R.U.T. 74.269.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DAS
R.U.T. 74.269.600-6
Dirección de Facturación Los Frenos 1484 Villa San Pedro, San Pedro de la P
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 206841,6
Dirección de Envío de la Factura Los Frenos 1484 Villa San Pedro, San Pedro de la P
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMBUSTIBLES HERNANDEZ
Razón Social COMBUSTIBLES HERNANDEZ SPA
R.U.T. 77.817.435-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMBUSTIBLES HERNANDEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101602
Suministro de petróleo720LitroAdquisición y servicio de relleno de petroleo en generadores de emergencia en: SAR BOCA SUR/CESFAM BOCA SUR - CCR las violetas, CECOSF Michaihue,CECOSF BOCA SUR VIEJO, CESFAM San Pedro de la Costa y otros centros a convenir.Carga de 720 litros, respuesta inmediate y despacho $0. $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.640 $ 1.088.640
Total Neto $ 1.088.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.842
TOTAL OC $ 1.295.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.