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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-1016-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO OFICINAS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
20369,7575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2017 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 5 | | (975248) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M S/M 990248 | (975248) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M S/M; Código: HIPTOAAFH2822;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.665
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$ 65.665
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 3 | | (976289) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 991289 | (976289) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS; Código: HIPHIGAFH2342;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.271
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$ 32.271
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 3 | | (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193 | (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: QUICOCLAV3435;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.768
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$ 3.768
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47121802 2239-7-LP12
| Removedores | 1 | | (1369457) REMOVEDOR TREMEX DE ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD 1396017 | (1369457) REMOVEDOR TREMEX DE ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD; Código: QUIPISMAT2960;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.821,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.821
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$ 8.821
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Total Neto
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$ 110.525
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Descuento
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$ 3.316
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.370
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 127.579
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.