Orden de Compra. Nº952752-1016-CM17 "MATERIALES DE ASEO OFICINAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-1016-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO OFICINAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 20369,7575
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (975248) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M S/M 990248(975248) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M S/M; Código: HIPTOAAFH2822;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.665 $ 65.665
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico3 (976289) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS 991289(976289) PAPEL HIGIÉNICO TORK 50 MT. HOJA SIMPLE 48 ROLLOS; Código: HIPHIGAFH2342;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.271 $ 32.271
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: QUICOCLAV3435;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768 $ 3.768
47121802
2239-7-LP12
Removedores1 (1369457) REMOVEDOR TREMEX DE ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD 1396017(1369457) REMOVEDOR TREMEX DE ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE 5 L UNIDAD; Código: QUIPISMAT2960;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.821 $ 8.821
Total Neto $ 110.525
Descuento $ 3.316
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.370
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 127.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.