Orden de Compra. Nº952752-1033-CM17 "MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOMITAS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-1033-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOMITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 86433,014
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (975235) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 1 PAQUETE DE 250 HOJAS 990235(975235) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 1 PAQUETE DE 250 HOJAS; Código: HIPTOAAFH2820;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (976291) PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50 M 991291(976291) PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50 M; Código: HIPHIGAFH2342;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.120 $ 56.120
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas50 (991202) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES 1008475(991202) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1415;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.900 $ 144.900
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo40 (1027266) ALCOHOL ELITE DESNATURALIZADO 95° 1.000 ML 1047482(1027266) ALCOHOL ELITE DESNATURALIZADO 95° 1.000 ML; Código: HIPJESGRA2439;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 84.960
Total Neto $ 468.980
Descuento $ 14.069
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.433
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 541.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.