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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-1033-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL LOMITAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
86433,014 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2017 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 30 | | (975235) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 1 PAQUETE DE 250 HOJAS 990235 | (975235) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 1 PAQUETE DE 250 HOJAS; Código: HIPTOAAFH2820;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.000
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$ 183.000
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 5 | | (976291) PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50 M 991291 | (976291) PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50 M; Código: HIPHIGAFH2342;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.224,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.120
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$ 56.120
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 50 | | (991202) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES 1008475 | (991202) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1415;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.900
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$ 144.900
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13111042 2239-7-LP12
| Alcohol de polivinilo | 40 | | (1027266) ALCOHOL ELITE DESNATURALIZADO 95° 1.000 ML 1047482 | (1027266) ALCOHOL ELITE DESNATURALIZADO 95° 1.000 ML; Código: HIPJESGRA2439;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.124,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.960
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$ 84.960
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Total Neto
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$ 468.980
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Descuento
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$ 14.069
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.433
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 541.344
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.