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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-14-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA ADQUISICIONES DAEM CON SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
20900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2019 |
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Proveedor |
IMPRESOS GONZALEZ |
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Razón Social |
MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI
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R.U.T. |
8.769.867-k |
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Sucursal |
IMPRESOS GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 2000 | Unidad no definida | ORDENES DE COMPRA INTERNAS CONTINUAS | IMPRESION A 1/0 COLOR TINTA, TAMAÑO 11 X 9,5 PULGADAS EN DUPLICADO, PAPELES AUTOCOPIATIVOS, SIN FOLIO |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900
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$ 130.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.