Orden de Compra. Nº952752-1475-CM19 "MATERIAL DE OFICINA JARDIN INFANTIL RETOÑOS DE LA PAZ"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-1475-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA JARDIN INFANTIL RETOÑOS DE LA PAZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 59201
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre50 (1291373 )PAPEL LUSTRE FABER CASTELL CARPETA BLOCK 24,8 X 34,6 UNIDAD 1317286(1291373) PAPEL LUSTRE FABER CASTELL CARPETA BLOCK 24,8 X 34,6 UNIDAD; Código: 41416; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1214247 )MARCADOR ARTEL PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES 1239747(1214247) MARCADOR ARTEL PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO 12 UNIDADES; Código: 11059NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780
60124317
2239-4-LP14
Masa de modelado10 (1258015 )MASA MODELADO FILA DIDO POTE 18 UNIDADES 1284050(1258015) MASA MODELADO FILA DIDO POTE 18 UNIDADES; Código: 83873; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.880 $ 183.880
14111610
2239-4-LP14
Cartulina20 (1155842 )CARTULINA ARTEL METALICA ARTECOLOR 10 PLIEGOS UNIDAD 1178846(1155842) CARTULINA ARTEL METALICA ARTECOLOR 10 PLIEGOS UNIDAD; Código: 83509; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940
14111610
2239-4-LP14
Cartulina20 (1155841 )CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPANOLA 10 HOJAS UNIDAD 1178845(1155841) CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPANOLA 10 HOJAS UNIDAD; Código: 85071; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
Total Neto $ 314.730
Descuento $ 3.147
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.201
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 370.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.