Orden de Compra. Nº952752-1523-CM18 "MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RETOÑOS DE LA PAZ"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-1523-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RETOÑOS DE LA PAZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR NO DESPACHO DENTRO DE LAS CONDICIONES DE CONVENIO MARCO
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 91496
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI - Casa Matriz
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-k
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos4 (1534547 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL PACK 6 UNIDADES 1536426(1534547) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL PACK 6 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.248 $ 36.248
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel10 (1560388 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE CLASSIC EXPRESS 10.5 X 21.6 CM 250 HOJAS 30 UNIDADES 1562271(1560388) SERVILLETA DE PAPEL ELITE CLASSIC EXPRESS 10.5 X 21.6 CM 250 HOJAS 30 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.520 $ 97.520
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (882695 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS 891743(882695) PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE 50 M 48 ROLLOS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.990 $ 84.990
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos50 (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.050 $ 90.050
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos50 (1315428 )DESINFECTANTE IGENIX PASTILLA ESTANQUE 48 GRAMOS PACK 3 UNIDADES 1341532(1315428) DESINFECTANTE IGENIX PASTILLA ESTANQUE 48 GRAMOS PACK 3 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.250 $ 84.250
Total Neto $ 481.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.496
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 573.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.