Orden de Compra. Nº952752-252-AG23 "CALEFACCION, JARDIN INFANTIL LOS ESCRITORES, CON JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-252-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CALEFACCION, JARDIN INFANTIL LOS ESCRITORES, CON JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA

Diguillin 891 Villa Cardenal Silva, Paradero 14 Ruta 160. Horario 8:30 a 14:00 horas Lunes a viernes, San Pedro de La Paz, Región del Biobío

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social ECOASTILLAS LTDA.
R.U.T. 76.501.109-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera600Unidad600 ASTILLA SECA DE Eucalyptus ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL y a CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Corresponde a cotización por astillas de eucaliptus glóbulos secas certificadas VIGENCIA: 12-06-2023 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.501.109-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.958.651-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.