Orden de Compra. Nº952752-270-SE24 "EMERGENCIA COLEGIO GALVARINO ,CON FONDOS SUBV. MANTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-270-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA COLEGIO GALVARINO ,CON FONDOS SUBV. MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 474653,25
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA JC SPA
Razón Social CONSTRUCTORA JC SPA
R.U.T. 77.543.223-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA JC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151703
Canalones1Unidad no definidaObras civiles • HOJALATERIA 46 s 30 000 1 380000 CAMBIO OE CANALES BAJADAS OE AGUA LLUVIAS ML ML 11 s 15800 170 500 ASEO FINAL ASEO FINAL s 300 000 300 000 s 850 soo Obras civiles • HOJALATERIA 46 s 30 000 1 380000 CAMBIO OE CANALES BAJADAS OE AGUA LLUVIAS ML ML 11 s 15800 170 500 ASEO FINAL ASEO FINAL s 300 000 300 000 s 850 soo $ 2.498.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.175 $ 2.498.175
Total Neto $ 2.498.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 474.653
TOTAL OC $ 2.972.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.