Orden de Compra. Nº952752-388-AG24 "MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN PADRE HURTADO, CON JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-388-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN PADRE HURTADO, CON JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 114572,66
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA
R.U.T. 77.738.709-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadBOLIGRAFO FX2 1MM AZUL 20 UN $106 SI $2.120 BOLIGRAFO FX2 1,0MM NEGRO ARTEL 20 UN $106 SI $2.120 MARC PERMANENT 50 PTA REDOND NEGRO ARTEL 15 UN $314 SI $4.710 MARC PIZARR BLANCA 70 PTA RED NEG 15 UN $348 SI $5.220 MARC PIZARR BCA 70 PTA RED AZUL ARTEL 10 UN $336 SI $3.360 MARC PIZARR BLANCA 70 PTA RED VERDE 10 UN $348 SI $3.480 RESMA CARTA EQUALIT 5 UN $3.820 SI $19.100 RESMA OFICIO EQUALIT 5 UN $4.517 SI $22.585 SOBRE PARA LAMINAR CARTA 229X292MM 125MIC 100HJS 5 UN $10.777 SI $53.885 PLIEGO PAPEL CREPE DIF COL 70 UN $144 SI $10.080 PLIEGO CARTULINA COLORES SURTIDOS 70 PLIE $188 SI $13.160 PLIEGO GOMA EVA GLITTER SURTIDO 70 UN $536 SI $37.520 CINTA MASKING TAPE 48 MM X 40 MT 30 UN $1.307 SI $39.210 TIJERA PREESC PEKES 5" TORRE 40 $841 SI $33.640 CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ARTEL 10 UN $310 SI $3.100 PALOS HELADO NATURAL 50 UNIDADES 10 UN $343 SI $3.430 GLOBOS DE LATEX COLORES SURTIDOS 50PCS 8 UN $1.638 SI $13.104 PINCEL ARTEL N10 50 UN $513 SI $25.650 VARILLAS PARA GLOBOS 12UN 9 UN $1.200 SI $10.800 PILAS DURACELL AA 16 UN $780 SI $12.480 PILAS DURACELL AAA 15 UN $690 SI $10.350 EST. CARTULINA ESPAÑOLA 10HJ 10COL.24,8X34,6CM 29 UN $1.515 SI $43.935 BANDEJA PLASTICA 23X33 40 $563 SI $22.520 TINTA EPSON T544 COLOR CYAN 65 ML ORIGINAL 3 UN $11.995 SI $35.985 TINTA EPSON T544 COLOR NEGRO 65 ML ORIGINAL 3 UN $11.995 SI $35.985 TINTA EPSON T544 COLOR YELLOW 65 ML ORIGINAL 3 UN $11.995 SI $35.985 TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA 65 ML ORIGINAL 3 UN $11.995 SI $35.985 CAJA DE CORCHETES 53/6 DE 1200 C/U 5 UN $915 SI $4.575 CORCHETES 26/6 DE 1000 HAND 5 UN $150 SI $750 Sistema de gestión www.Facto.cl Observaciones Moneda Peso chileno Monto Neto: $603.014 Monto Exento: $0 IVA 19%: $114.573 Imp. Esp.: $0 Total: $717.587 ENGRAPADORA CORCHETERA 1 UN $8.990 SI $8.990 CINTA DOBLE CONTACTO 12 MM X 50 M TESA 5 $5.550 SI $27.750 GRAPAS 10MM 5 $4.290 SI $21.450 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Se adjunta cotización con todos los productos solicitados. Plazo de entrega 5 días sin costo adicional VIGENCIA: 12-10-2024 $ 603.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.014 $ 603.014
Total Neto $ 603.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.573
TOTAL OC $ 717.587


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.738.709-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.