Orden de Compra. Nº952752-392-AG24 "MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN GALVARINO, CON JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-392-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN GALVARINO, CON JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 131720,35
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito1Unidad1 05019059 BOLSON CARTULINA ESPAÑOLA 025x032.5cm 10 unid 10 COLORES TORRE $ 1.420 20 $ 28.400 2 13015106 PAPEL FOTOGRAFICO A4 120gr 020 unid GLOSSY AUTOADHESIVO ATLANTIK $ 2.201 10 $ 22.010 3 13015110 PAPEL FOTOGRAFICO A4 120gr 001 unid GLOSSY MAGNETICO ATLANTIK $ 1.050 50 $ 52.500 4 02041287 LAPIZ PASTA AZUL 01 unid 1.0mm LB TORRE $ 92 50 $ 4.600 5 02058232 PLUMON PERMANENTE 01 unid AZUL PUNTA RED ATLANTIK $ 235 10 $ 2.350 6 02058306 PLUMON PERMANENTE 01 unid ROJO PUNTA BIS ATLANTIK $ 235 10 $ 2.350 7 02058233 PLUMON PERMANENTE 01 unid NEGRO PUNTA RED ATLANTIK $ 235 10 $ 2.350 8 02058305 PLUMON PERMANENTE 01un VERDE PUNTA BIS ATLANTIK $ 235 10 $ 2.350 9 05009170 CINTA MASKING 48mmx40mt 140 mic 03 unid ATLANTIK $ 3.600 16 $ 57.600 10 02016148 CINTA MASKING 48mmx40mt 140 mic 01 unid ATLANTIK $ 1.612 2 $ 3.224 11 05009166 CINTA MASKING 12mmx40mt 140 mic 06 unid ATLANTIK $ 1.807 5 $ 9.035 12 02016102 CINTA MASKING 18mmx20mt 01 unid AMARILLO USATAPE $ 496 5 $ 2.480 13 02016052 CINTA MASKING 18mmx20mt 01 unid NARANJO USATAPE $ 496 5 $ 2.480 14 02016173 CINTA MASKING 18mmx20mt 01 unid ROJO USATAPE $ 496 5 $ 2.480 15 05009142 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr ROJA ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 16 05009126 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr AMARILLA ATLANTIK $ 210 30 $ 6.300 17 05009140 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr NARANJA ATLANTIK $ 210 30 $ 6.300 18 05009145 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr VERDE CLARO ATLANTIK $ 210 30 $ 6.300 19 05009130 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr AZUL ATLANTIK $ 210 50 $ 10.500 20 05003151 ADHESIVO BARRA 021gr NO TOXICO ATLANTIK $ 300 50 $ 15.000 21 05074058 PAPEL ENVOLVER KRAFT 035gr 080X100cm CMPC $ 76 100 $ 7.600 22 07003050 MAQUINA TERMOLAMINADORA A4 AT-S230/X ATLANTIK $ 21.000 3 $ 63.000 23 04011036 LAMINA TERMOLAMINADO CARTA 225x285mm 05/125 mic 100 unid ATLANTIK $ 9.090 5 $ 45.450 24 05045471 GOMA EVA GLITTER NEGRO ECO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 30 $ 18.390 25 05042228 GOMA EVA GLITTER AZUL 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 30 $ 18.390 26 05042230 GOMA EVA GLITTER PLATA 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 30 $ 18.390 27 05042361 GOMA EVA GLITTER ORO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 613 30 $ 18.390 28 02021005 CORCHETERA PLASTICA 12hj N10 NEGRA COLON $ 1.773 10 $ 17.730 29 05089022 TIJERA MULTIPROPOSITO 19cm BLISTER 7.5pulg ATLANTIK $ 1.288 10 $ 12.880 30 05003120 SILICONA BARRA 07.4mmx30cm TRANSPARENTE 01kg ATLANTIK $ 7.056 3 $ 21.168 31 05003123 SILICONA BARRA 07.4mmx30cm TRANSPARENTE 01un ATLANTIK $ 89 42 $ 3.738 32 03032028 PISTOLA SILICONA BARRA 07mm 10w + 3 BARRAS TORRE $ 3.267 10 $ 32.670 33 02034015 FUNDA PORTADOCUMENTOS OFICIO 35 mic TRANSPARENTE 050 unid ATLANTIK $ 1.471 10 $ 14.710 34 05077322 PINCEL SERIE 259 REDONDO BLISTER 04 unid N°1-3-5-8 ATLANTIK $ 1.092 20 $ 21.840 35 05082014 POCILLO PLASTICO 06 DEPOSITOS ATLANTIK $ 259 20 $ 5.180 36 05057163 LAPIZ MINA HB N2 01 unid HEX/RED/TRIAN ATLANTIK $ 68 50 $ 3.400 37 05041097 GOMA BORRAR 01 unid SOFT CHICA TORRE $ 87 50 $ 4.350 38 05055044 MARCADOR 12 COLORES JUMBO ATLANTIK $ 2.075 30 $ 62.250 39 02059050 PLUMON PIZARRA 01 unid AZUL PUNTA RED SELLOFFICE $ 286 20 $ 5.720 40 02058407 MARCADOR FINO AZUL 01 unid TIPO LAPIZ TORRE $ 440 1 $ 440 41 04008102 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75gr 500hj REPROGRAF RESMA 21.6x27.9cm $ 2.517 10 $ 25.170 42 05042070 GOMA EVA LISA BLANCO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 338 50 $ 16.900 43 03017089 CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ATLANTIK $ 320 20 $ 6.400 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Plazo de entrega 2 días hábiles. Cotización y Ficha Técnica adjunta, indica presentación, medidas y marcas por producto para su evaluación. Consultas Bárbara Pérez 412628410 correo ventas3@vergio.cl VI $ 693.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.265 $ 693.265
Total Neto $ 693.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.720
TOTAL OC $ 824.985


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.295.500-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.077.049-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.738.709-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.