Orden de Compra. Nº952752-393-AG24 "GALVANOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, CON SUBVENCIÓN NORMAL Y JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-393-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, CON SUBVENCIÓN NORMAL Y JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002-003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 87780
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Robinson Hechtle
Razón Social SONIA ANGÉLICA ROBINSON HECHTLE
R.U.T. 9.739.385-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Robinson Hechtle
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos11Unidad no definidaREALIZAR 11 GALVANOS DE CRISTAL DE 16 CM DE ALTO APROX, GRABADOS CON LASER CON CAJA Y CADA UNO CON SU LOGO DE ESTABLECIMIENTO, JUNJI EN CADA GALVANO INCLUIR GRABADO POR LACER LA DESCRIPCIÓN: ´´ RECONOCIMIENTO A SU DESTACADA LABOR Y COMPROMISO EN SU COMUNIDAD EDUCATIVA, ALCALDE SR. JAVIER GUIÑEZ CASTRO´´. JUNTO A ELLO INCLUIR EL GRABADO DE LOGO DEL ESTABLECIMIENTO Y DAEM EN CADA GALVANO. ENTREGA MAXIMA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 14 HRS. NECESARIO PARA ENTREGA PREMIACION MISMO DIA Incluye todos los productos/servicios solicitadosVALORES INCLUYEN DESPACHO ENTREGA EN 1 DIAS HABILES CON OC Y VISTO BUENO DISEÑOSVIGENCIA: 24-10-2024 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
49101704
Galvanos11UnidadREALIZAR 11 GALVANOS DE CRISTAL DE 16 CM DE ALTO APROX, GRABADOS CON LASER CON CAJA Y CADA UNO CON SU LOGO DE ESTABLECIMIENTOS NORMAL. EN CADA GALVANO INCLUIR GRABADO POR LACER LA DESCRIPCIÓN: ´´ RECONOCIMIENTO A SU DESTACADA LABOR Y COMPROMISO EN SU COMUNIDAD EDUCATIVA, ALCALDE SR. JAVIER GUIÑEZ CASTRO´´. JUNTO A ELLO INCLUIR EL GRABADO DE LOGO DEL ESTABLECIMIENTO Y DAEM EN CADA GALVANO. ENTREGA MAXIMA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 14 HRS. NECESARIO PARA ENTREGA PREMIACION MISMO DIA Incluye todos los productos/servicios solicitadosVALORES INCLUYEN DESPACHO ENTREGA EN 1 DIAS HABILES CON OC Y VISTO BUENO DISEÑOSVIGENCIA: 24-10-2024 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
Total Neto $ 462.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.780
TOTAL OC $ 549.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.545.047-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.