Orden de Compra. Nº952752-411-AG24 "COLACIONES SALIDA PARQUE JORGE ALESSANDRI, ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU CON SEP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-411-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA PARQUE JORGE ALESSANDRI, ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU CON SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 15696,28
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DL
Razón Social COMERCIALIZADORA DL SPA
R.U.T. 77.663.153-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA DL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1Unidad 38 Sandwich con jamón y queso(1 lámina de queso). 38 Yogurt batido soprole 165 gr (frutilla, vainilla, piña) 38 Galleta individual costa/mackay 38 Jugo caja individual manzana/naranja/piña. 38 BOLSAS INDIVIDUALES DIA DE REALIZACION Viernes 18 de Octubre 2024. Horario A las 08:00 HRS AM ENTREGA ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados COSTO DE DESPACHO INCLUIDO. OBSERVACIONES AL PIE DEL ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA EN LA FECHA SOLICITADA, PREVIA COORDINACION. CONSULTAS +569 66362351 VIGENCIA: 07-11-2024 $ 82.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.612 $ 82.612
Total Neto $ 82.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.696
TOTAL OC $ 98.308


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.102.249-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.153-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.