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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-413-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTO AULAS CONECTADAS ESC E SORO Y COL N HORIZONTES DESDE 952752-45-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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952752-45-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
1520000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA SD |
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Razón Social |
INGENIERIA SD EIRL
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R.U.T. |
76.300.658-1 |
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Sucursal |
INGENIERIA SD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232911
| Programas para emulación de terminal de conectividad de red | 1 | Unidad | SERVICIO IMPLEMENTACION TECNOLOGICA PARA SALAS DE CLASES PROGRAMA AULAS CONECTADAS ESCUELA ENRIQUE SORO Y COLEGIO NUEVOS HORIZONTES | PLAZO EJECUCION 30 DIAS CORRIDOS |
$ 8.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000.000
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$ 8.000.000
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Total Neto
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$ 8.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.520.000
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$ 9.520.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.