Orden de Compra. Nº952752-419-AG24 "MATERIALES PARA EXPERIENCIA, JARDIN LOS ESCRITORES, CON JUNJI."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-419-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EXPERIENCIA, JARDIN LOS ESCRITORES, CON JUNJI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 126520,62
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA  Diguillin 891 Villa Cardenal Silva, SAN PEDRO DE LA PAZ. HORARIO DE lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMEX ESTADO LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA
R.U.T. 84.888.400-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMEX ESTADO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102711
Rompecabezas1UnidadArticulos #Cant.Descripción itemValor NetoTotal 1° 10 Libro Mandala Creative $ 3.041 $ 30.410 2° 3 Bloque Lógico Madera 100u $ 33.581 $ 100.743 3° 2 Disfraz Constructor $ 12.123 $ 24.246 4° 2 Disfraz Bombero $ 19.412 $ 38.824 5° 2 Disfraz Doctor $ 17.622 $ 35.244 6° 2 Disfraz Veterinario $ 16.327 $ 32.654 7° 2 Disfraz cocinero $ 16.497 $ 32.994 8° 1 Encaje pivote safari madera $ 4.906 $ 4.906 9° 1 Encaje pivote insecto madera $ 4.906 $ 4.906 10° 1 Encaje pivote fruta madera $ 4.906 $ 4.906 11° 1 Encaje pivote animal granja madera $ 4.906 $ 4.906 12° 2 Set de instrumentos percusión 14unidades $ 48.392 $ 96.784 13° 3 Pieza geométrica magnética 3D 100 unidades $ 41.457 $ 124.371 14° 2 Cuerpo geométrico 3D 12 unidades $ 47.076 $ 94.152 15° 2 Puzzle imagen cebra de madera $ 2.576 $ 5.152 16° 2 Puzzle imagen perro de madera $ 2.576 $ 5.152 17° 2 Puzzle imagen gato de madera $ 2.576 $ 5.152 18° 2 Puzzle imagen loro de madera $ 2.576 $ 5.152 19° 2 Puzzle imagen conejo de madera $ 2.576 $ 5.152 20° 1 Maquina foto lanza burbujas Oso $ 10.092 $ ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Se adjunta cotización y ficha técnica en formato PDF. Dudas contactar a Sebastian Muñoz Fono: +56968994982 Correo Electrónico: sebastian.munoz@imex.cl Despacho en 48 a 72 horas hábiles luego de la recep $ 605.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.379 $ 605.379
Total Neto $ 605.379
Descuento $ 0
Cargos $ 60.519
IVA  19  % $ 126.521
TOTAL OC $ 792.419


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 84.888.400-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.