Orden de Compra. Nº952752-425-SE24 "COMPRA DE DELANTALES PARA FUNCIONARIOS/AS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ CON FONDOS SUBVENCION NORMAL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-425-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DELANTALES PARA FUNCIONARIOS/AS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ CON FONDOS SUBVENCION NORMAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 952752-31-E224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 957982,280076
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL ANA LUISA SABA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL ANA LUISA SABA LIMITADA
R.U.T. 78.177.660-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL ANA LUISA SABA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario248UnidadDELANTALES ASISTENTES DE LA EDUCACION Uniformes funcionarios 248 EN TOTAL BLANCO 99 $ 24.194.- AZUL 58 $ 24.194.- BURDEO CUADRILLE 33 $ 24.194.- VERDE CUADRILLE 18 $ 24.194.- AZUL CUADRILLE 40 $ 24.194.- ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Uniformes funcionarios 248 EN TOTAL BLANCO 99 $ 24.194.- AZUL 58 $ 24.194.- BURDEO CUADRILLE 33 $ 24.194.- VERDE CUADRILLE 18 $ 24.194.- AZUL CUADRILLE 40 $ 24.194.- $ 20.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.088 $ 5.042.012
Total Neto $ 5.042.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.982
TOTAL OC $ 5.999.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.