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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-426-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CERA DE PISOS, JARDIN GALVARINO, CON JUNJI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
45406,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz |
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Razón Social |
SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.333.980-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181501
| Ceras sintéticas | 1 | Unidad | 20 LITROS DE LIQUIDO PARA REMOVEDOR DE CERA
40 LT CERA ACRÍLICA PARA PISOS INCOLORA AUTO BRILLO, ALTO
ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL | Incluye todos los productos/servicios solicitados
Se adjunta cotización, fichas técnicas y hojas de seguridad.
VIGENCIA: 13-11-2024
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$ 238.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.980
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$ 238.980
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Total Neto
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$ 238.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.406
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$ 284.386
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.