Orden de Compra. Nº952752-433-AG23 " MATERIALES PARA INSTALACION DE TELON, GALVARINO, FONDOS SEP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-433-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION DE TELON, GALVARINO, FONDOS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 37080,21
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2023
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOLOS MAÑIOS N° 6293, LOMAS COLORADAS, San Pedro de La Paz, Región del Biobío
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan José González González
Razón Social JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 15.942.698-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan José González González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
Canaletas para cables10UnidadCANALETAS PARA CABLE ELECTRICO 20X10MM  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.010
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI PLASTICA  $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787 $ 787
26121636
Cables de alimentación4UnidadCABLES HDMI 10 METROS  $ 9.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CONECTOR ELECTRICO DOBLE   $ 22.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.931 $ 22.931
26121636
Cables de alimentación1UnidadCABLE HDMI 30 METROS  $ 29.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.802 $ 29.802
56101710
Carritos o soportes de proyector1UnidadSOPORTE PROYECTOR TIPO JAULA REALIZAR ENTREGA DE PRODCUTOS CON GUIA DE DESPACHO, POSTERIOR ENVIAR FACTURA A CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Y GPACHECO@DAEMSPP.CLSOPORTE PROYECTOR TIPO JAULA REALIZAR ENTREGA DE PRODCUTOS CON GUIA DE DESPACHO, POSTERIOR ENVIAR FACTURA A CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Y GPACHECO@DAEMSPP.CL $ 98.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.309 $ 98.309
Total Neto $ 195.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.080
TOTAL OC $ 232.239


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.097.665-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.