Orden de Compra. Nº952752-444-AG24 "MATERIALES EDUCATIVOS, JARDIN LOS ESCRITORES, CON JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-444-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCATIVOS, JARDIN LOS ESCRITORES, CON JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 72088,47
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA
R.U.T. 77.738.709-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadCORCHETERA BOLSILLO + CORCHETE AZUL ADIX 6 $1.430 SI $8.580 11300-K CORCHETES 26/6 CAJA DE 5000 UDS ISOFIT 2 UN $630 SI $1.260 CUCHILLO CIERRE MANUAL 18MM ADIX 6 $769 SI $4.614 REPUESTO CUCHILLO 18MM 10U ADIX 3 $585 SI $1.755 LAPIZ JUMBO C/SACAPUNTAS 12 COLORES ADIX 30 $1.735 SI $52.050 MAGIC CLIPPER PARA 4,8 Y 6,4 MM ADIX 3 $1.100 SI $3.300 MARCADOR DOBLE PUNTA 6 COLORES PASTEL ADIX 5 $5.100 SI $25.500 TIZA GRANDE 20U SURTIDO ADIX 20 $1.670 SI $33.400 GUILLOTINA CREATIVE 2 $4.350 SI $8.700 PERFORADORA ETIQUETA 3 TAMAÑOS CREATIVE 2 $9.875 SI $19.750 PIZARRA PEQUEÑA 20X30CM 25 $3.400 SI $85.000 SCA100B MARCADOR PERMANENTE FINO NEGRO PILOT 15 UN $484 SI $7.260 MARCADOR PERMANENTE FINO AZUL PILOT 15 $484 SI $7.260 MARCADOR PIZARRA METALICO AZUL PILOT 20 $1.499 SI $29.980 MARCADOR PIZARRA METALICO NEGRO PILOT 20 $1.499 SI $29.980 WBMATRFL TINTA MARCADOR PIZARRA 30CC AZUL PILOT 2 UN $3.991 SI $7.982 TINTA MARCADOR PIZARRA 30CC NEGRO PILOT 2 $3.991 SI $7.982 WBMAVBMM MARCADOR PIZARRA V BOARD MASTER 20 UN $1.403 SI $28.060 WBSVBMB CARTUCHO V BOARD MASTER 20 UN $850 SI $17.000 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Se adjunta cotización con todos los productos solicitados + imagenes de lo ofertado. Plazo de entrega 5 días sin costo adicional VIGENCIA: 21-11-2024 $ 379.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.413 $ 379.413
Total Neto $ 379.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.088
TOTAL OC $ 451.501


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.738.709-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 84.888.400-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.