Orden de Compra. Nº952752-456-AG24 "SET PARA ESTUDIANTES, ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU, CON PRORETENCION."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-456-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SET PARA ESTUDIANTES, ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU, CON PRORETENCION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 173394
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS CASTILLO SPA
Razón Social MULTISERVICIOS CASTILLO SPA
R.U.T. 76.742.219-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS CASTILLO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1UnidadMochila Para Notebook ,Impermeable ,4 compartimientos ,35litros,Las medidas de la mochila es de 50 cm x 34 cm x 18 cm 26 $10.900 $283.400 Audifono Bluetooth MLAB 26 $6.100 $158.600 Estuche para lapices 26 $4.100 $106.600 Pendrive Maxell Flix 32gb 26 $4.400 $114.400 " Lápices Pasta Inkjoy Paper Mate Retráctil Set 8 UN" 26 $5.900 $153.400 Domino Caja Tamaño Piezas 4,7x2,4x0,8 Cms. 26 $3.700 $96.200 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Se adjunta propuesta VIGENCIA: 23-11-2024 $ 912.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.600 $ 912.600
Total Neto $ 912.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.394
TOTAL OC $ 1.085.994


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.560.105-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.742.219-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.845.316-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.