Orden de Compra. Nº952752-475-AG24 "MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN MICHAIHUE ALTO, CON JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-475-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN MICHAIHUE ALTO, CON JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 111328,41
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1Unidad1 05003151 ADHESIVO BARRA 021gr NO TOXICO ATLANTIK $ 300 10 $ 3.000 2 03032028 PISTOLA SILICONA BARRA 07mm 10w + 3 BARRAS TORRE $ 3.267 4 $ 13.068 3 05003123 SILICONA BARRA 07.4mmx30cm TRANSPARENTE 01un ATLANTIK $ 87 200 $ 17.400 4 05019037 BOLSON PAPEL VOLANTIN 037x050cm 10 unid 06 COLORES ARTEL $ 1.148 10 $ 11.480 5 05080036 PLASTICINA 12 COLORES 216gr REDONDA IMAGIA TORRE $ 966 30 $ 28.980 6 05021777 CARTULINA OPALINA CA 050hj 180gr BLANCA LISA NACIONAL $ 3.525 6 $ 21.150 7 05088258 TEMPERA 250ml AMARILLO TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 8 05088264 TEMPERA 250ml ROJO TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 9 05088265 TEMPERA 250ml VERDE TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 10 05088259 TEMPERA 250ml AZUL TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 11 05088260 TEMPERA 250ml BLANCO TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 12 05088277 TEMPERA 250ml CELESTE TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 13 05088272 TEMPERA 250ml NARANJA TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 14 05088274 TEMPERA 250ml VIOLETA TORRE $ 1.092 3 $ 3.276 15 05074628 PAPEL ENVOLVER KRAFT 070gr 115x154cm CMPC $ 345 15 $ 5.175 16 05009144 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr VERDE OSCURO ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 17 05009142 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr ROJA ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 18 05009126 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr AMARILLA ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 19 05009130 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr AZUL ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 20 05009133 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr CELESTE ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 21 05009145 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr VERDE CLARO ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 22 05009132 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr CAFE ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 23 05009139 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr LILA ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 24 05009140 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr NARANJA ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 25 05009134 CARTULINA D/FAZ 050x065cm 160gr FUCSIA ATLANTIK $ 210 10 $ 2.100 26 05021031 CARTULINA D/FAZ 055x077cm 140gr NEGRA NACIONAL $ 209 10 $ 2.090 27 02041288 LAPIZ PASTA AZUL CAJA 12 unid 1.0mm LB TORRE $ 1.099 10 $ 10.990 28 02038597 MARCADOR PIZARRA BLISTER 03 unid 1NAR/1ROS/1CELES PUNTA REDONDA ARTEL $ 1.450 10 $ 14.500 29 02059142 MARCADOR PIZARRA CAJA 12 unid NEGRO PUNTA RED S70 ARTEL $ 4.958 10 $ 49.580 30 05054066 LAPIZ CERA 12C REDONDO JUMBO FABER-CASTELL $ 1.450 20 $ 29.000 31 05089016 TIJERA MULTIPROPOSITO 21cm BLISTER 8.5pulg 01 unid ATLANTIK $ 1.387 5 $ 6.935 32 02012234 CARPETA CARTULINA PIGMENTADA VERDE OSCURO HALLEY $ 122 5 $ 610 33 02012233 CARPETA CARTULINA PIGMENTADA GRIS HALLEY $ 122 5 $ 610 34 05021043 CARTULINA 077x52.8cm 140gr BEIGE NACIONAL $ 264 10 $ 2.640 35 02016085 CINTA EMBALAJE TRANSP 45mmx040mt 40 mic 01 unid ATLANTIK $ 315 15 $ 4.725 36 04008102 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75gr 500hj REPROGRAF RESMA 21.6x27.9cm $ 2.517 10 $ 25.170 37 04008013 PAPEL FOTOCOPIA A4 75gr 500hj EQUALIT RESMA 21x29.7cm $ 3.540 10 $ 35.400 38 02034010 FUNDA PORTADOCUMENTOS CARTA 35 mic TRANSPARENTE 050 unid ATLANTIK $ 1.210 1 $ 1.210 39 02034015 FUNDA PORTADOCUMENTOS OFICIO 35 mic TRANSPARENTE 050 unid ATLANTIK $ 1.471 1 $ 1.471 40 04011042 LAMINA TERMOLAMINADO OFICIO 229x368mm 07/175 mic 100 unid ATLANTIK $ 15.608 2 $ 31.216 41 04011041 LAMINA TERMOLAMINADO CARTA 225x285mm 07/175 mic 100 unid ATLANTIK $ 12.265 2 $ 24.530 42 05042228 GOMA EVA GLITTER AZUL 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 588 10 $ 5.880 43 05042232 GOMA EVA GLITTER ROJO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 588 10 $ 5.880 44 05042380 GOMA EVA GLITTER AMARILLO 45x60cmx02mm 01 unid JM $ 588 10 $ 5.880 45 05042365 GOMA EVA GLITTER VERDE 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 588 10 $ 5.880 46 05042202 GOMA EVA LISA PIEL 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 328 10 $ 3.280 47 05042189 GOMA EVA LISA CAFE 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 328 10 $ 3.280 48 05042070 GOMA EVA LISA BLANCO 40x60cmx02mm 01 unid ATLANTIK $ 328 10 $ 3.280 49 05021417 CARTULINA METALICA 050x070cm PLATA NACIONAL $ 370 10 $ 3.700 50 05021470 CARTULINA METALICA 050x070cm DORADA NACIONAL $ 370 10 $ 3.700 51 05066027 MASITA PARA MODELAR 4 COLORES 050gr JM $ 1.879 5 $ 9.395 52 13004620 TINTA HP GT52 CYAN 70ml ORIGINAL $ 10.664 2 $ 21.328 53 13004621 TINTA HP GT52 MAGENTA 70ml ORIGINAL $ 10.664 2 $ 21.328 54 13004622 TINTA HP GT52 YELLOW 70ml ORIGINAL $ 10.664 2 $ 21.328 55 13004619 TINTA HP GT53 BLACK 90ml ORIGINAL $ 9.729 2 $ 19.458 56 05095122 HILO PARA PESCAR 100mt 1 unid ROCA $ 1.079 10 $ 10.790 57 05003143 GLITTER GLUE TUBO 10ml 06un COL SURT ATLANTIK $ 883 15 $ 13.245 58 05095080 LIMPIA PIPA COL SURT 25 unid ATLANTIK $ 729 15 $ 10.935 59 05026371 CUADERNO UNIV TRIPLE MAT 150hj 7mm LISO COLON $ 3.000 8 $ 24.000 60 02044113 LIBRO ASISTENCIA 100hj EMP C/F AT-500 TORRE $ 5.234 1 $ 5.234 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Plazo de entrega 2 días hábiles. Cotización y Ficha Técnica adjunta, indica presentación, medidas y marcas por producto para su evaluación. Consultas: 412628430 correo ventas3@vergio.cl VIGENCIA: 07-12-2 $ 585.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.939 $ 585.939
Total Neto $ 585.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.328
TOTAL OC $ 697.267


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.