Orden de Compra. Nº952752-481-AG24 "EQUIPO ELECTRONICO, JARDIN ESTRELLITA DE MAR, CON JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-481-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO ELECTRONICO, JARDIN ESTRELLITA DE MAR, CON JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001004013 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 62698,1
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA

 

DESPACHAR A PASAJE 17 N° 754 BOCA SUR , SAN PEDRO DE LA PAZ, JARDIN PEPITA DE ORO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURCONCE
Razón Social SURCONCE SPA
R.U.T. 77.914.166-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURCONCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones comerciales de imprimir1UnidadSILHOUETTE CAMEO 5 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados SE ADJUNTA COTIZACION. PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS EN LUGAR INDICADO. VIGENCIA: 13-12-2024 $ 329.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.990 $ 329.990
Total Neto $ 329.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.698
TOTAL OC $ 392.688


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.747.627-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.437.385-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.914.166-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.957.686-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.