Orden de Compra. Nº952752-523-AG20 "MATERIAL DE ASEO JARDINES MICHAIHUE ALTO Y PEPITA DE ORO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-523-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDINES MICHAIHUE ALTO Y PEPITA DE ORO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 41904,12
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DURBAN LTDA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA
R.U.T. 76.195.957-3
Sucursal DURBAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad05045207 PAÑUELO FACIAL 50 unid DOBLE HOJA 21x14cm 16509 UN - 42,0 357,98 15.035 23005048 GUANTE VINILO TALLA M TRANSPARENTE LIBRE DE POLVO UN - 20,0 7.136,97 142.739 05045426 TOALLA PAPEL 250mt 20cm ANCHO 02 unid UNA HOJA UN - 1,0 7.480,68 7.481 23002024 DESINFECTANTE AMBIENTAL 360cc CLINCH UN - 12,0 1.194,12 14.329 15012020 ESCOBILLON 28cm C/MANGO REFORZADO ATLANTIK UN - 24,0 1.436,97 34.487 23001028 LIMPIADOR LIQUIDO 5lts BRISA POLAR TREMEX UN - 1,0 3.237,82 3.238 23001026 LIMPIADOR LIQUIDO 5lts LAVANDA TREMEX UN - 1,0 3.237,82 3.238 MATERIAL DE ASEO JARDINES MICHAIHUE ALTO Y PEPITA DE ORO $ 220.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.548 $ 220.548
Total Neto $ 220.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.904
TOTAL OC $ 262.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.