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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-622-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOUSE Y MOCHILAS JARDIN INFANTIL LOS ESCRITORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Productos no entregados |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
44616,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Productos electrónicos Ltda. |
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Razón Social |
PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA
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R.U.T. |
79.645.420-2 |
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Sucursal |
Productos electrónicos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211708
| Trackballs y mouse de computador | 1 | Unidad | 4 MOUSE BLUETOOTH
13 MOCHILAS NOTEBOOK | Despachamos en los mejores tiempos, desde llegada la orden, entre 3 a 7 días dependiendo de la región de destino. |
$ 218.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.025
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$ 218.025
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Total Neto
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$ 218.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 16.798
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IVA 19 %
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$ 44.616
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$ 279.439
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.