Orden de Compra. Nº952752-786-AG22 "CORTINAS JARDIN INFANTIL CANDELARIA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-786-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CORTINAS JARDIN INFANTIL CANDELARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 175965,65
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUNDECOX
Razón Social SUNDECOX SPA
R.U.T. 77.205.681-8
Sucursal SUNDECOX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadITEM CANT. ANCHO CORTINA (m) ALTO CORTINA (m) M2 CORTINAS CODIGO TELA DESCRIPCION TELA 1 2 1,500 1,200 1,80 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 2 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 3 1 1,400 2,400 3,36 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 4 2 0,500 2,400 1,20 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 5 1 1,300 2,400 3,12 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 6 1 0,600 2,400 1,44 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 7 1 1,000 2,400 2,40 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 8 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 9 1 1,500 2,400 3,60 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 10 1 0,800 2,400 1,92 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 11 1 0,800 1,600 1,28 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 12 1 1,200 1,600 1,92 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 13 1 1,800 1,600 2,88 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 14 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 15 1 1,100 2,400 2,64 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 16 1 0,300 2,400 0,72 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 17 1 0,900 2,400 2,16 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 18 1 0,500 2,400 1,20 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 19 2 1,000 2,400 2,40 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 20 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 21 1 0,530 2,400 1,27 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER, SEGUN REQUERIMIENTO,2 AÑOS DE GARANTIA, SERVICIO TECNICO PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS $ 926.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.135 $ 926.135
Total Neto $ 926.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.966
TOTAL OC $ 1.102.101


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.198.308-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.