Orden de Compra. Nº
952752-786-AG22
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CORTINAS JARDIN INFANTIL CANDELARIA
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
952752-786-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
CORTINAS JARDIN INFANTIL CANDELARIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T.
74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T.
74.269.500-K
Dirección de Facturación
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
175965,65
Dirección de Envío de la Factura
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUNDECOX
Razón Social
SUNDECOX SPA
R.U.T.
77.205.681-8
Sucursal
SUNDECOX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131501
Cortinas
1
Unidad
ITEM CANT. ANCHO CORTINA (m) ALTO CORTINA (m) M2 CORTINAS CODIGO TELA DESCRIPCION TELA 1 2 1,500 1,200 1,80 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 2 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 3 1 1,400 2,400 3,36 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 4 2 0,500 2,400 1,20 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 5 1 1,300 2,400 3,12 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 6 1 0,600 2,400 1,44 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 7 1 1,000 2,400 2,40 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 8 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 9 1 1,500 2,400 3,60 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 10 1 0,800 2,400 1,92 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 11 1 0,800 1,600 1,28 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 12 1 1,200 1,600 1,92 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 13 1 1,800 1,600 2,88 ROLLER SIMPLE PREMIUM SCREEN ARENA 5% 14 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 15 1 1,100 2,400 2,64 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 16 1 0,300 2,400 0,72 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 17 1 0,900 2,400 2,16 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 18 1 0,500 2,400 1,20 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 19 2 1,000 2,400 2,40 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 20 1 0,700 2,400 1,68 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE 21 1 0,530 2,400 1,27 ROLLER SIMPLE PREMIUM BLACK OUT BEIGE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER, SEGUN REQUERIMIENTO,2 AÑOS DE GARANTIA, SERVICIO TECNICO PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS
$ 926.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 926.135
$ 926.135
Total Neto
$ 926.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.966
TOTAL OC
$ 1.102.101
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.198.308-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
6.722.581-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.