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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-802-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PSICOMOTRICIDAD ELIGE VIVIR SANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
161500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2022 |
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Proveedor |
Biodeportes |
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Razón Social |
JORGE ANTONIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ
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R.U.T. |
16.303.384-4 |
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Sucursal |
Biodeportes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49221506
| Colchonetas | 1 | Unidad | 1. 35 PELOTAS GIMNASIA RITMICA
2. 10 MAT DE YOGA 10MM CON BOLSO
3. 24 CONOS CON ORIFICIO 40 CM
4. 10 CUERDAS
5. 4 BALON ESPUMA POLIURETANO FUTBOL 8
6. 18 PELOTAS LIVIANA GOMA LISA 15CM
7. 21 BASES DE AGILIDAD
8. 10 SET DE 10 LENTEJAS
9. 20 CONOS DE 20 CM
10. 4 BOLSO PORTA BALÓN
11. 60 PETOS DEPORTIVOS MULTICOLOR
12. 3 BALONES DE FUTBOL 5
13. 32 STICK VARAS DE AGILIDAD | CONFORME A LO SOLICITADO |
$ 850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850.000
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$ 850.000
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Total Neto
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$ 850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.500
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$ 1.011.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.