Orden de Compra. Nº952752-821-AG23 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN LOS ESCRITORES, FONDOS JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-821-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, JARDIN LOS ESCRITORES, FONDOS JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 142498,1
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora fratelli
Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA
R.U.T. 77.745.541-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora fratelli
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1Unidad15 ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO VERDE 2 ANILLOS 2 FUNDA PLASTICA CARTA 100 UND 15 BLOCK ESCOLAR ESPIRAL MATEMATICAS 7MM 80 HJ 5 ANOITADOR DE PLASTICO A4 CON APRETADOR 3 LIBRO D ASISTENCIA 100 HJ 50 ARCHIVADOR ANCHO BURDEO CARTA 5 SEPARADOR DE CARTULINA 10 POSICIONES CARTA 10 BARRA ADHESIVA PEGAMENTO STIK FIT 20 GR 10 COLA FRIA 500 ML 10 SOBRE SACO REVISTA CARTA KRAFT 23 X 30 CM 10 UND 50 SOBRE SACO REVISTA CARTA 23 X 30 CM 10 UND 10 BANDERITA ADHESIVAS 4 COLORES NEON 40 HJS X COLOR 3 LAMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA - 125 MICRAS 3 LAPIZ CORRECTOR COLORES 7 ML 5 GOMA DE BORRAR SOFT GRANDE 1 UND 10 ESTUCHES GRANDES CON CIERRE 10 LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA BEPETE AZUL 50 PACK 5 CUADERNOS CARTA FRIDA KHALO 20 PACK 6 DESTACADOR BOSS PASTEL WALLET 30 LAPICES DE CERA TRIANGIULAR 12 COLORES GRUESOS 2 LAPICES COLORES MADE MEGA TRIANGULARES 12 COLORES 3 CUAD UNIV 7MM 100 HJ TAPAS DURAS 30 ACUERALE 12 COLORES 30 BLOCK DE DIBUJO MEDIUN 99 1/8 20 HJ DOBLE FAZ 15 ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO VERDE 2 ANILLOS 2 FUNDA PLASTICA CARTA 100 UND 15 BLOCK ESCOLAR ESPIRAL MATEMATICAS 7MM 80 HJ 5 ANOITADOR DE PLASTICO A4 CON APRETADOR 3 LIBRO D ASISTENCIA 100 HJ 50 ARCHIVADOR ANCHO BURDEO CARTA 5 SEPARAD $ 749.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.990 $ 749.990
Total Neto $ 749.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.498
TOTAL OC $ 892.488


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.745.541-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.