Orden de Compra. Nº952946-178-SE17 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952946-178-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 952946-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 117874,6966
Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM S.A. 01
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal ELECTROCOM S.A. 01
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO CONSTRUCTOR NEGRO GLN.OLEO CONSTRUCTOR NEGRO GLN. $ 12.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.468 $ 51.468
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónCERESTAIN TERMINACIÓN CASTAÑO CERESITACERESTAIN TERMINACIÓN CASTAÑO CERESITA $ 19.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.259 $ 19.259
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS ESTAMPA 2"BROCHAS ESTAMPA 2" $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.045 $ 4.043
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM. PELO LARGO NATURAL RODILLO CHIPORRO 18 CM. PELO LARGO NATURAL $ 4.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.010 $ 44.014
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS ESTAMPA 3"BROCHAS ESTAMPA 3" $ 1.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.430 $ 15.427
31211506
Pinturas de látex10TinetaLATEX EXTRACUBRIENTE BLCO. SIPALATEX EXTRACUBRIENTE BLCO. SIPA $ 48.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.180 $ 486.184
Total Neto $ 620.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.875
TOTAL OC $ 738.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.