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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952946-247-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
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R.U.T. |
65.127.823-6 |
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Dirección de Facturación |
Coronel Santiago Bueras N° 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
39146,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Santiago Bueras N° 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2019 |
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Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 54 | Unidad no definida | BEBIDA FANTA 350 CC. | BEBIDA FANTA 350 CC. |
$ 533,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.782
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$ 28.782
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50101716
| Semillas o frutos secos con cáscara | 81 | Bolsa | MIX MARCO POLO MANI PASS ALMENDRAS 80 GR. | MIX MARCO POLO MANI PASS ALMENDRAS 80 GR. |
$ 1.055,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.455
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$ 85.455
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50202311
| Bebidas | 54 | Unidad | BEBIDAS COCA COLA 350 CC. | BEBIDAS COCA COLA 350 CC. |
$ 533,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.782
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$ 28.782
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50202311
| Bebidas | 54 | Unidad | BEBIDA SPRITE 350 CC. | BEBIDA SPRITE 350 CC. |
$ 533,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.782
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$ 28.782
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50181901
| Pan fresco | 22 | Unidad | PAN DE PASCUA NUTRABIEN 500 GR. | PAN DE PASCUA NUTRABIEN 500 GR. |
$ 1.556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.232
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$ 34.232
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Total Neto
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$ 206.033
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.146
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$ 245.179
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.