Orden de Compra. Nº952946-247-MC19 "ALIMENTOS Y BEBIDAS "
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952946-247-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 39146,27
Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas54Unidad no definidaBEBIDA FANTA 350 CC.BEBIDA FANTA 350 CC. $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.782 $ 28.782
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara81BolsaMIX MARCO POLO MANI PASS ALMENDRAS 80 GR.MIX MARCO POLO MANI PASS ALMENDRAS 80 GR. $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.455 $ 85.455
50202311
Bebidas54UnidadBEBIDAS COCA COLA 350 CC.BEBIDAS COCA COLA 350 CC. $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.782 $ 28.782
50202311
Bebidas54UnidadBEBIDA SPRITE 350 CC.BEBIDA SPRITE 350 CC. $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.782 $ 28.782
50181901
Pan fresco22UnidadPAN DE PASCUA NUTRABIEN 500 GR.PAN DE PASCUA NUTRABIEN 500 GR. $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.232 $ 34.232
Total Neto $ 206.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.146
TOTAL OC $ 245.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.