Orden de Compra. Nº952946-58-SE18 "ADQUISICIÓN DE MAT. PARA MANTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952946-58-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT. PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 952946-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 46417,5339
Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131703
Discos de cabbing30UnidadDISCO CORTE INOX BOSCH 1.6MMX7" #2608603406DISCO CORTE INOX BOSCH 1.6MMX7" #2608603406 $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.546
31211506
Pinturas de látex2UnidadANTICORROSIVO SIPA NEGRO MAESTRANZA GLANTICORROSIVO SIPA NEGRO MAESTRANZA GL $ 12.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.312 $ 25.311
31211904
Brochas2UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2"X3"BROCHA EXCELSIOR 1/2"X3" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS ENV. 1LT.AGUARRAS ENV. 1LT. $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186 $ 2.185
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA INDURA AC. CARBONO "6011 3/32"SOLDADURA INDURA AC. CARBONO "6011 3/32" $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.471
26121522
Alambre desnudo2kilogramoALAMBRE GALVANIZADO #14 (1KG)ALAMBRE GALVANIZADO #14 (1KG) $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378 $ 3.378
11162111
Malla25Metro LinealMALLA HARNERO #4X60CMMALLA HARNERO #4X60CM $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.378
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas90Metro LinealFIERRO ANGULO LAMINADO 20X20X3MM (0.88KG/MT)FIERRO ANGULO LAMINADO 20X20X3MM (0.88KG/MT) $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.980 $ 55.966
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas90Metro LinealFIERRO REDONDO EN BARRA LISO 6MMFIERRO REDONDO EN BARRA LISO 6MM $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.370
40142115
Tubería de plástico60Metro LinealTUBO PVC SANITARIO 75MMTUBO PVC SANITARIO 75MM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.916
Total Neto $ 244.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.418
TOTAL OC $ 290.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.