Orden de Compra. Nº952946-89-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952946-89-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 952946-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia
R.U.T. 65.127.823-6
Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 47863,8823
Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE EM/EMB. MARISIO GENESIS TRIPLE #7518ENCHUFE EM/EMB. MARISIO GENESIS TRIPLE #7518 $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadENCHUFE MACHO GEWIS VOLANTE 10A GW 28004ENCHUFE MACHO GEWIS VOLANTE 10A GW 28004 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697 $ 2.697
31211502
Pinturas de base acuosa5UnidadESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO GLNESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO GLN $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950
31211904
Brochas9UnidadBROCHA CONDECORA CERDA MEZCLA M/MADERA 2 1/2"BROCHA CONDECORA CERDA MEZCLA M/MADERA 2 1/2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.673
30101501
Ángulos de aleación ferrosa90UnidadFIERRO ANGULO DOBLADO 25X25X2MM (0.73KG/MT)FIERRO ANGULO DOBLADO 25X25X2MM (0.73KG/MT) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378
30161508
Rodillo de papel pintado6UnidadRODILLO PINTAR LIZCAL NAT. 7"RODILLO PINTAR LIZCAL NAT. 7" $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.655
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadANTICORROSIVO SIPA NEGRO MAESTRANZA GLANTICORROSIVO SIPA NEGRO MAESTRANZA GL $ 12.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.275 $ 63.277
31211904
Brochas10UnidadBROCHA CONDECORA CERDA MEZCLA M/MADERA 1 1/2"BROCHA CONDECORA CERDA MEZCLA M/MADERA 1 1/2" $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA DERIVACIÓN MEC CHUQUI 506-0 PLASTICACAJA DERIVACIÓN MEC CHUQUI 506-0 PLASTICA $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563
26121606
Cable coaxial30Metro LinealCORDON ELECT. GOMA XTREM H07RN-F 3X2,5 MM2CORDON ELECT. GOMA XTREM H07RN-F 3X2,5 MM2 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773
Total Neto $ 251.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.864
TOTAL OC $ 299.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.