Orden de Compra. Nº953-17-SE22 "Serv. Mant. Reparaciones Varias Dpdcias. Varias DPR Cqbo."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-17-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Serv. Mant. Reparaciones Varias Dpdcias. Varias DPR Cqbo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 41306
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones de los ServiciosServicios ejecutados por requerimientos, durante el mes de Enero 2022, en diferentes dependencias del edificio institucional.  Contrato Convenio de Suministros Lic. 953-6-LE20.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Andrés
Razón Social Comercial HBOS spa
R.U.T. 76.644.455-5
Sucursal Juan Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111703
Mueble de almacenaje no modular1UnidadServicio de reparación de muebles.Reparaciones simples de estantería y escritorios. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadServicio de instalación de bandera frontis edificio institucional.Instalación de bandera. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular1UnidadServicio de traslado de muebles.Traslado de muebles que incluye desarme y armado. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadServicio de reparaciones de cañerías.Reparaciones de cañerías de cobre sector externo edificio institucional. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadServicio de reparación de llave baño damas. Reparación de llave monomando baño 2do. piso edificio institucional. $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 217.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.306
TOTAL OC $ 258.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.